一、單選題(在本題的每一小題的備選答案中,只有一個答案是正確的,請把你認為正確答案的題號,填入題干的括號內。多選不給分。每題0.5分,共30分)
1 、根據《審計署關于內部審計工作的規定》,內部審計人員實行崗位資格和后續教育制度,( )應當予以支持和保障。
A、審計機關 B、政府部門 C、本單位 D、內部審計協會
2、根據《審計法》的規定,審計機關查詢被審計單位在金融機構的存款時,應當持( )簽發的查詢通知書,并負有保密義務。
A、縣級以上人民銀行行長 B、縣級以上審計機關負責人
C、縣級以上人民法院院長 D、審計組組長
3、根據《內部審計基本準則》,內部審計機構和人員應保持( ),不得負責被審計單位經營活動和內部控制的決策與執行。
A、獨立性和客觀性 B、獨立性和權威性
C、公正性和客觀性 D、獨立性和謹慎性
4、根據《江蘇省農村信用社稽核工作問責制度》的規定,下列關于稽核工作問責機制的表述,哪一句是正確的( )。
A、實行稽核部門負責人對理事長負責,理事長對稽核部門負責人追究責任的問責機制。
B、實施一級對一級負責,上級對下級層層追究責任的問責機制。
C、實行上追一級、下追到底的問責機制。
D、實施垂直負責,上級對下級分層追究責任的問責機制
5、根據《內部審計具體準則》的規定,審計項目的各級復核人員應在各自責任范圍內對( )的充分性、相關性和可靠性予以復核。
A.、審計項目 B.、審計證據 C、審計依據 D.、審計對象