稽核審計部-監督業務專崗
學 歷:碩士研究生及以上
工作類型:全職
招聘人數:若干
發布時間:2022-08-17
職位描述
1. 監督公司治理、內部控制制度執行情況,督促完善公司內控管理體系;
2. 監督相關單位組織業務流程梳理與風險識別,對業務風險進行客觀、全面、綜合地評估,并能執行必要的內部審計程序,持續跟蹤審計發現問題及后續整改工作;
3. 配合公司內部控制評價工作,追蹤財富管理等對口負責業務的內控建設;
4. 參與財富管理審計任務的現場審計,并編寫審計報告;
5. 檢查被審計部門內部控制健全性和有效性,業務操作、財務管理和內部管理等方面的合規性與有效性,經營績效完成情況,并作出評價;
6. 針對審計工作中發現的問題提出整改意見,對被審計對象整改落實情況進行評估,必要時可建議對被審計對象進行后續審計;
7. 協助完善公司大監督體系建設及常態化運行工作;
8. 負責部門綜合性事務,做好領導交辦的其他工作。
任職要求
1、 碩士及以上學歷,金融、法律、
財會、審計、經濟管理、信息技術等相關專業學歷;
2、 熟悉證券經紀等業務法律法規,了解證券業務運作,熟悉內審準則、內控體系及相關業務流程;
3、 具備良好的執業道德、較強的責任心和團隊精神,敬業務實、細致認真,具備良好的語言表達能力、溝通協調能力和邏輯思維能力;
4、 具有較強的文案處理能力,熟悉辦公軟件并適應短期出差;
5、 2-5年內控、審計或法務工作經驗,有證券公司、大型企業內控審計或事務所經驗優先,有資管、投行、信息技術相關從業經驗優先;
6、 獲得CPA、CIA、CFA、FRM、ACCA、法律職業資格證書優先。
聯系我們時,請一定說明在“銀行招聘網”上看到的,謝謝!熱門標簽:
財通證券