稽核審計部-投行監管崗
學 歷:碩士研究生及以上
工作類型:全職
招聘人數:1
發布時間:2021-06-28
職位描述
1.提供完善公司內部審計制度、審計業務流程建議;
2.參與證券公司分支機構審計任務的現場審計,并編寫審計報告;
3.檢查被審計部門內部控制健全性和有效性,業務操作、財務管理和內部管理等方面的合規性與有效性,經營績效完成情況,并作出相關評價;
4.針對審計工作中發現的問題提出整改意見,對被審計對象整改落實情況進行評估,必要時可建議對被審計對象進行后續審計;
5.配合內控評價工作,追蹤投行業務等對口負責業務的內控建設;
6.做好與其他二級部的各項協調配合,負責部門綜合事務,做好領導交辦的其他工作。
任職要求
1、全日制碩士及以上,特別優秀的可以放寬至本科,金融、法律、
財會、審計、經濟管理、信息技術等相關專業學歷;
2、熟悉證券投行業務法律法規,了解證券投行業務運作,熟悉內審準則、內控體系及相關業務流程 ;
3、具備良好的執業道德、較強的責任心和團隊精神,敬業務實,工作細致認真,良好的語言表達能力、溝通協調能力和邏輯思維能力;
4、具有較強的文案處理能力,熟悉辦公軟件并適應短期出差;
5、2-5年內控、審計或法務工作經驗,有證券公司審計或事務所經驗優先;
6、獲得CPA、CIA、CFA,ACCA、法律職業資格證書優先。
聯系我們時,請一定說明在“銀行招聘網”上看到的,謝謝!
熱門標簽: